公司召開審計和風險內控合規委員會會議
來源:審計部   作者:袁莎菲
時間:2020-03-11 15:53:01

3月9日,公司以視頻形式召開審計和風險內控合規委員會會議。

公司黨委書記、董事長、審計內控委員會主任李固旺出席會議并講話。審計內控委員會副主任梁煒、徐鍇、劉江寧、朱仕祥、劉啟、彭波參加會議。會議由委員會副主任張進江主持。

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李固旺就貫徹落實中央、集團公司關于提升企業治理體系和治理能力的相關要求,從加強和改進審計監督,做好全年審計內控工作角度提出三方面要求:一是要圍繞中心,服務大局,有力激發審計內控價值創造能力,在化解重大風險、促進高質量發展、完善公司治理中創造價值;二是要統籌兼顧,協同配合,切實增強審計內控工作合力,將各類審計工作、各個管理主體、各類監督主體有機協調起來,進一步提升審計監督效能;三是要夯實基礎,落實責任,充分發揮審計監督職能作用,深入推進違規經營投資責任追究體系建設、審計內控管理體系建設和審計內控專業隊伍建設,確保審計監督責任的有效落實。

張進江強調,要從思想上高度重視,切實將審計內控工作作為內部提升管理的重要抓手,積極做好審計內控監督評價,不斷完善公司內控合規體系。要充分發揮協同聯動效應,進一步提升審計監督效能,完善治理結構,堵塞管理漏洞,為公司“720規劃”落地和全年任務目標的完成保駕護航。

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  會議聽取了2019年審計內控工作匯報,審議通過了2020年審計內控工作思路及重點工作。

公司首席專家,總助、副總師、總法,各部門主任分別在主會場和分會場參加會議。


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